Календарь бухгалтера по сдаче отчетности – а вы не забыли отчитаться?

Сроки сдачи бухгалтерской отчетности в Украине, календарь бухгалтера 2018?

Развитие торговли, производства, а также частного предпринимательства сделало профессию бухгалтера весьма актуальной.

Без специалистов по сдаче отчетности и начисления заработных плат не обходится ни одно постоянно функционирующее предприятие.

Любой бухгалтер в ходе своей деятельности опирается на календарь бухгалтера на январь 2018 года в Украине, который должен быть составлен по всем требованиям и параметрам законодательства.

Подробнее: myukraina.com.

ua

Сроки сдачи отчетности для организаций и ИП в 2018 году Чтобы в текущем году вовремя сдавать отчетность в ИФНС, ПФР и ФСС, смотрите отчетные числа в Календаре бухгалтера 2018. Ориентируйтесь на указанный срок и по возможности сдавайте отчетность, как только начинается отчетная кампания.

Подробнее: advokat-tmy.

ru

Обязанность по предоставлению отчетности в различные государственные органы может быть возложена законом: Первые 2 категории составителей отчетности — хозяйствующие субъекты, они могут быть обязаны сдавать в государственные органы документы, которые можно классифицировать по следующим основным категориям:

На рабочем месте любого бухгалтера должен быть календарь бухгалтера на 2018 год для Украины, без которого представители этой профессии не смогут выполнять свою работу. Этот документ вмещает информацию о конечных датах оплаты налогов, а также о представлении разного рода отчетной документации.

Подробнее: ukr-life.com.ua

С 1 января 2018 года очередные изменения в составе и сроках сдачи отчетности. Например, до 1 марта 2018 года компании должны представить новый отчет о стаже работников по форме СЗВ-СТАЖ.

Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, смотрите календарь бухгалтера на 2018 год. Ведь если опоздать, проверяющие могут начислить штраф. А за непредставление отдельных отчетов даже заблокировать расчетный счет.

Подробнее: www.glavbukh.ru

В небольших организация кадровик и бухгалтер – это один человек, на плечи которого возложена масса различных обязанностей. Такому незаменимому сотруднику, разумеется, нужно знать о том, какие сроки сдачи отчетности в 2018 году.

Когда сдавать налоговую отчетность в ИФНС? До какой даты успеть нужно сдать в ПФР сведения о стаже работников по форме СЗВ-СТАЖ? Какие отчеты сдавать в ФСС? Данная статья представляет из себя календарь бухгалтера со сроками сдачи отчетности в виде таблицы.

Подробнее: blogkadrovika.ru

Новый год 2018 — как встречать, что одеть, что приготовить. 2018 Новый год Желтой Земляной Собаки.

Допускается цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, но в объеме не более одного абзаца и с обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт не ниже, чем во втором абзаце текста.

Первый квартал нового года — традиционное время, когда все субъекты бизнеса должны подать комплект отчетности за прошедший календарный год.

При этом каждый из них может отправлять свой набор налоговых, бухгалтерских и прочих форм. Это, в первую очередь, зависит от системы расчета налогов, которая применяется им, а также наличия объектов, подлежащих обложению.

Рассмотрим, какую ООО и ИП сдают отчетность в 2018 году, сроки сдачи, таблица по ее получателю.

Какие сроки сдачи отчетности в 2018 году? Когда сдавать налоговую отчетность в ИФНС, а также в ПФР и ФСС? Какие сроки сдачи установлены для ИП на УСН? Когда сдавать бухгалтерскую отчетность в 2018 году? Данная статья представляет из себя календарь бухгалтера со сроками сдачи отчетности в виде таблицы.

В 2018 году бухгалтеры должны сдать более 50 различных отчетов в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и др. Мы собрали все отчеты в бухгалтерский календарь — теперь вы точно не пропустите сроки.

Годовой отчет
Книга «Годовой отчет — 2017» написана специально для бухгалтеров, которые ведут учет в фирмах и у индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

Вы узнаете, как заполнить и сдать все необходимые отчеты.

Некоторые обязанности бухгалтеру предстоит выполнить без привязки заранее к определенному дню календаря — по мере их возникновения.

Для начала перечислим только важные события и те, кoторые связаны с возможными штрафами, а потом приведем стандартный календарь бухгалтера на весь месяц с перечислением отчетов и оплат срок которых заранее известен.

Также можете скачать Календарь предпринимателя со сроками и суммами налогов.

Подробнее: www.buhoblik.org.ua

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2018 року Ключевые слова: календарь бухгалтера 2018календар бухгалтера 2018

Подробнее о 28 февраля заканчивается срок подачи

20 февраля заканчивается срок уплаты

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за січень 2018 року

Пропуск срока представления налоговой отчетности грозит не только штрафом (ст. 119 НК РФ, п. 1, 1.2 ст. 126 НК РФ), но и в некоторых случаях блокировкой банковских счетов (пп. 1 п.

3 ст. 76 НК РФ). Наш календарь, подготовленный с учетом переноса выходных дней в 2018 году, поможет вам не пропустить срок сдачи той или иной отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды.

В таблице ниже вы найдете список отчетных форм, которые предстоит заполнить и сдать в 2018 году, 2017 году. В зависимости от ситуации состав отчетности у всех плательщиков будет разный.

Например, если компания деятельность фактически не вела и никакие суммы физлицам не выплачивала,  2-НДФЛ и 6-НДФЛ у нее не будет.

Иначе эти бланки обязательно включают в годовой пакет отчетности.

Подробнее: www.zarplata-online.ru Еще по теме: Украина последние новости

Источник: http://www.chsvu.ru/sroki-sdachi-buxgalterskoj-otchetnosti-v-ukraine-kalendar-buxgaltera-2018/

Статья

Статья

Сроки сдачи отчетности в 2017 году поменяются. В календарь бухгалтера мы внесли все важные даты. Таблица поможет быстро найти нужную, а статьи с подсказками – заполнить и сдать отчетность. 

Изменились сроки сдачи отчетности в 2017 году (календарь бухгалтера, таблица — ниже). Появилась новая форма по страховым взносам, на отчеты СЗВ-М отвели больше времени, в 4-ФСС остались только взносы «на травматизм».

О том, когда и какую форму отправлять чиновникам, смотрите «Сроки сдачи отчетности в 2017 году (календарь бухгалтера, таблица)».

Сроки сдачи отчетности в 2017 году (календарь бухгалтера, таблица)

Сроки сдачи статистической отчетности в 2017 году

В 2016 году Росстат утвердил 155 новых форм отчетности.

Для крупных компаний отчетность предусмотрели для каждой сферы деятельности — образования, науки, сельского хозяйства, строительства и других.

К примеру, утверждено 54 приложения к форме № 1-предприятие, которую сдают все организации, кроме малых.

Для малого бизнеса тоже утвердили специальные формы. Среди них:

  •  № МП(микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия»;
  •  № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя»;
  •  № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия».

Чтобы узнать, когда вы должны отчитаться по новым формам, зайдите на сайт Росстата statreg.gks.ru и получите перечень отчетов именно для вашей компании. Как это сделать.

Какие штрафы за отчетность 2017 года, не представленную в срок

Налоговая отчетность. За несвоевременное представление налоговой декларации грозит штраф и блокировка счета.

Штраф за каждый полный и неполный месяц просрочки — 5 процентов от суммы налога к уплате на основании декларации.

Налог, уплаченный своевременно, уменьшает расчетную базу для штрафа. Общая сумма штрафа не может быть больше 30 процентов от суммы налога и меньше 1000 руб.

Об этом статья 119 Налогового кодекса РФ.

Учтите, что смягчающие обстоятельства позволяют снизить штраф минимум вдвое (п. 1 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ, п. 19 постановления от 11 июня 1999 г. Пленума Верховного суда РФ № 41 и Пленума ВАС РФ № 9).

В таблице мы привели размеры штрафов за опоздание с отчетами по налогам и взносам, а также за ошибки в них.

Штрафы за отчетность по налогам и страховым взносам

Штраф за опозданиеШтраф за ошибки
Декларация по прибыли и расчет по страховым взносам (за отчетные периоды)авансовый расчет по налогу на имущество, сведения о среднесписочной численности
200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ, письмо ФНС России от 22 августа 2014 г. № СА-4-7/16692).
6-НДФЛ
1000 руб. за каждый полный или неполный месяц до дня, когда расчет представлен (п. 1.2 ст. 126 НК РФ). Возможна блокировка счета, если задержка более 10 рабочих дней (п. 3.2 ст. 76 НК РФ). 500 руб. за недостоверные сведения в отчете (ст. 126.1 НК РФ).
Декларация по налогу на прибыль и расчет по страховым взносамза год, декларация по единому налогу на УСН, по НДС и ЕНВД, транспортному и земельному налогу
За каждый месяц просрочки: 5—30 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ). Возможна блокировка счета, если задержка более 10 рабочих дней (п. 3 ст. 76, п. 6 ст. 6.1 НК РФ). 20 процентов от недоимки, 40 процентов — если компания умышленно занизила налог (ст. 122 НК РФ).
СЗВ-М
500 руб. за каждого сотрудника, которого нужно включить в отчет (ст. 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ). 500 руб. за каждого сотрудника, сведения о котором недостоверны (ст. 17 Закона № 27-ФЗ).
РСВ-1 за 2016 год
За каждый месяц просрочки: 5—30 процентов от суммы взносов за последние три месяца. Но не менее 1000 руб. (ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). 20 процентов от неуплаченной суммы взносов. 40 процентов — если компания умышленно занизила взносы (ст. 47 Закона № 212-ФЗ).
4-ФСС:
за 2016 годДва штрафа. 1. За каждый месяц просрочки: 5—30 процентов суммы взносов за последние три месяца. Но не меньше 1000 руб. (ч. 1 ст. 46 Закона № 212-ФЗ). 2. За каждый месяц просрочки: 5—30 процентов суммы взносов на травматизм за последние три месяца. Но не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 19 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).20 процентов от неуплаченной суммы взносов. 40 процентов — если компания умышленно занизила взносы (ст. 47 Закона № 212-ФЗ, п. 1ст. 19 Закона № 125-ФЗ).
2017 года
За каждый месяц просрочки: 5—30 процентов суммы взносов на травматизм за последние три месяца. Но не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 19 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).20 процентов от неуплаченной суммы взносов. 40 процентов — если компания умышленно занизила взносы (п. 1 ст. 19 Закона № 125-ФЗ).

Когда отчетность опаздывает более, чем на 10 рабочих дней, чиновники блокируют расчетные счета (п. 3 ст. 76, п. 6 ст. 6.

1 Налогового кодекса РФ). Поскольку в этом случае на сумму блокировки никаких ограничений нет, распоряжаться деньгами компания не сможет.

Есть вопрос
Компания сменила оператора, через которого отправляет электронные отчеты. Нужно ли сообщать об этом инспекции?

Это зависит от того, отправляла ли компания через нового оператора:

  •   декларации;
  •  запросы ИОН — в рамках информационного обслуживания налогоплательщика.

Если уже отправляла, то в инспекцию не нужно сообщать о новом операторе. Налоговики и так будут высылать компании требования на новый адрес.

Если компания еще не отчитывалась через нового оператора, есть риск, что налоговики направят требование прежнему. К этому моменту срок договора компании с прежним оператором может уже закончиться.

Тогда в ответ на требование придет сообщение об ошибке с формулировкой «не найден налогоплательщик». Инспекторы могут решить, что компания не обеспечила прием электронных документов (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

На этом основании налоговики имеют право заблокировать счет (подп. 1.1 п. 3 ст. 76 НК РФ).

ФНС потребовала от инспекторов предупреждать компанию о блокировке как минимум за пять рабочих дней (письмо от 29 июня 2016 г. № ЕД-4-15/11597).

Если от налоговиков поступит письмо о возможной блокировке, сообщите им, что у компании есть договор с новым оператором и сертификат ключа электронной подписи.

Бухгалтерская отчетность. Налоговыеинспекторы за бухгалтерскую отчетность, не представленную вовремя,  штрафуют по статье 126 Налогового кодекса РФ. Штраф — 200 руб.

за каждый документ в составе отчетности, который должна сдавать компания (письмо ФНС России от 16 ноября 2012 г. № АС-4-2/19309, Минфина России от 23 мая 2013 г. № 03-02-07/2/18285).

Кроме того, по заявлению налоговой суд может оштрафовать ответственного сотрудника на сумму от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 23.1, ч. 1 ст. 15.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях). В каждом конкретном случае виновный устанавливается индивидуально.

При этом суды исходят из того, что руководитель отвечает за организацию бухучета, а главный бухгалтер – за его правильное ведение и своевременное составление отчетности (п. 24 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18).

Поэтому нарушителем обычно признают главного бухгалтера (бухгалтера с правами главного).

Если бухгалтерскую отчетность не представить вовремя в территориальное статистическое управление, штрафы по статье 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях грозят:

  •  организации — от 3000 до 5000 руб.;
  •  должностному лицу — от 300 до 500 руб.

Аналогичные штрафы будут за аудиторское заключение.

Статистическая отчетность. Если своевременно не сдавать статистическую отчетность, грозит штраф по статье 13.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. За нарушение, допущенное впервые, организация заплатит от 20 000 руб. до 70 000 руб.

, за повторное — от 100 000 руб. до 150 000 руб. Должностному лицу первый такой штраф обойдется от 10 000 руб. до 20 000 руб., при повторном нарушении придется заплатить от 30 000 руб. до 50 000 руб.

Если сотрудник, ответственный за статотчетность, не назначался приказом, штрафы будет платить руководитель компании.

Кроме того, организация должна возместить Росстату ущерб, который возник из-за необходимости исправлении в сводной отчетности (ст. 3 Закона от 13 мая 1992 № 2761-1).

Краткие советы по сдаче январской отчетности

Как заполнить строку 110 в годовой декларации по транспортному налогу, если машину поставили на учет 15 февраля и сняли с учета 16 октября?

В строке 110 укажите 9 месяцев. Если машину поставили на учет до 15-го числа включительно, этот месяц считайте как полный. Если после 15-го — не учитывайте. Так же с месяцем выбытия — если сняли с учета после 15-го числа, месяц полный. Если до 15-го включительно, месяц в расчет не берите.

Компания использует автопогрузчики на складе, но не зарегистрировала их в ГИБДД и Гостехнадзоре. Можно ли не платить транспортный налог и не отчитываться?

Нет, нужно заплатить налог и отчитаться. Автопогрузчики — это транспортные средства, которые подлежат госрегистрации.

Если компания ее не сделала, это не освобождает от налога (постановление Президиума ВАС РФ от 7 июня 2012 г. № 14341/11).

Порядок начисления транспортного налога в таком случае не урегулирован. Безопаснее начислить его с десятого дня после покупки.

Временно приостановили деятельность на ЕНВД. Подавать ли нулевую декларацию?

Нулевую декларацию по ЕНВД налоговики не примут. ЕНВД — это фиксированный платеж. Перечислить его нужно в любом случае. Если не хотите платить за время, когда деятельность приостановлена, подайте заявление о снятии с учета.

У предпринимателя три торговые точки. Сколько сдавать деклараций по ЕНВД — одну общую или на каждую точку отдельно?

Если все три точки территориально относятся к одной налоговой, оформляйте одну декларацию. Но на каждую заполните свой раздел 2. Если точки относятся к разным ИФНС и в каждой предприниматель на учете, сдайте три декларации — в каждую налоговую отдельно.

Что будет, если сдать в ИФНС среднесписочную численность за год с ошибкой?

Штрафа за ошибку в сведениях о среднесписочной численности нет. Если налоговики обнаружат, что сведения не совпадают с другими отчетами, потребуют пояснения.

Если компания сдавала бумажную отчетность, а в отчете о среднесписочной численности число больше 25, будет штраф от 1000 руб. до 30 процентов налога.

А еще из-за ошибки могут не включить в реестр малого бизнеса.

Вправе ли инспекция заморозить счет, если не сдать среднесписочную численность за год?

Нет, не вправе. Заблокировать счет налоговики имеют право, если не сдать налоговую декларацию в течение 10 дней после срока (подп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ). «Сведения о среднесписочной численности» — это не декларация.

Должен ли предприниматель без наемных работников сдавать «Сведения о среднесписочной численности» за год?

Нет, не должен сдавать. Сведения о среднесписочной численности подает только предприниматель, у которого были наемные работники (абз. 6 п. 3 ст. 80 НК РФ).

Когда заканчивается срок сдачи декларации по земельному налогу за 2016 год?
1 февраля 2017 года (п. 3 ст. 398 НК РФ). За опоздание инспекторы могут оштрафовать от 1000 руб. до 30 процентов от суммы налога (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Компания на упрощенке платила в IV квартале НДС как налоговый агент. Нужно ли сдавать журнал учета счетов-фактур?

Нет. Компании на упрощенке не должны вести журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур, даже если платили НДС как налоговые агенты.

Его ведут только посредники (п. 5.2 ст. 174 НК РФ). Но декларацию по НДС за IV квартал нужно сдать — электронную или на бумаге.

Срок — не позднее 25 января 2017 года (п. 5 ст. 174 НК РФ).

Кто вправе сдать по итогам 2016 года единую (упрощенную) декларацию?

Компании, у которых в 2016 году не было движения денег в кассе и на счетах и по отчетным налогам не было объектов налогообложения.

Единую декларацию можно сдать вместо годовой отчетности по прибыли и упрощенке. А также вместо квартальных деклараций по НДС и ЕСХН.

Срок — 20 января 2017 года, не позже.

http://www.glavbukh.ru/art/83850-qqqm10y16-sroki-sdachi-otchetnosti-v-20…

Источник: http://www.asvsoft.ru/article/sroki-sdachi-otchetnosti-v-2017-godu-kalendar-buhgaltera-tablica-0

Цены

Цены

Ниже мы представляем Вам тарифные планы по полному ведению бухгалтерского учета, а также сопровождению деятельности организации в лице главного бухгалтера, а также тарифы на сдачу отчетности, нулевого баланса и регистрацию ООО.

Самое основное при выборе бухгалтерского обслуживания – определиться, какой вид сопровождения для Вас будет более выгодным и эффективным. Все тарифы являются базовыми, для каждого клиента, при необходимости, мы разрабатываем индивидуальные тарифы на бухгалтерское обслуживание.

Бухгалтерское сопровождение и полное ведение бухгалтерии

Система налогообложенияТарифный планОбъем работПолное ведение бухгалтерииБухгалтерское сопровождениеГлавным бухгалтером
УСН 6%ЛайтКадровый учет до 3 человекДокументооборот до 10 документов2000 рублейв месяц1000 рублейв месяц
СтандартКадровый учет до 10 человекДокументооборот до 75 документов6000 рублейв месяц3500 рублейв месяц
ПремиумКадровый учет до 10 человекДокументооборот до 150 документов14000 рублейв месяц7000 рублейв месяц
ЛюксКадровый учет до 10 человекДокументооборот более 200 документовОт 20000 рублейв месяцОт 10000 рублейв месяц
УСН 15%ЛайтДо 3 человекДокументооборот до 10 документов2500 рублейв месяц1500 рублейв месяц
СтандартДо 10 человекДокументооборот до 75 документов12000 рублейв месяц5000 рублейв месяц
ПремиумКадровый учет до 10 человек до 10 человекДокументооборот до 150 документов18000 рублейв месяц8000 рублейв месяц
ЛюксКадровый учет до 10 человекДокументооборот более 200 документовОт 25000 рублейв месяц12000 рублейв месяц
ОСНЛайтКадровый учет до 3 человекДокументооборот до 10 документов2500 рублейв месяц3500 рублейв месяц
СтандартКадровый учет до 10 человекДокументооборот до 75 документов15000 рублейв месяц7000 рублейв месяц
ПремиумКадровый учет до 10 человекДокументооборот до 150 документов25000 рублейв месяц12000 рублейв месяц
ЛюксКадровый учет до 10 человекДокументооборот более200 документовОт 32000 рублейв месяцОт 20000 рублейв месяц

Подробнее о бухгалтерском сопровождении компании главным бухгалтером и и полном ведение бухгалтерии, читайте в разделах:

  • Бухгалтерское сопровождение
  • Ведение бухгалтерии

В тарифных планах под документами понимаются:

  • Документы по покупателям: договора, счета, накладные, счета-фактуры, акты;
  • Документы по поставщикам: договора, счета, накладные, счета-фактуры, акты;
  • Банковские документы;
  • Если есть расходы по кассе: подтверждающие документы, авансовые отчеты;
  • Кассовые документы.

Если Вы затрудняетесь с выбором тарифного плана, позвоните наи и мы бесплатно проконсультируем Вас и поможем определиться.

Стоимость сдачи нулевой отчетности (нулевой баланс)

Наименование услугиСистема налогообложенияСтоимость
Нулевая отчетность(подготовка без сдачи)ОСНО (общий режим налогообложения)1500 рублейза квартал – 3 месяца
УСН (Упрощенная система налогообложения)1000 рублейза квартал – 3 месяца
Нулевая отчетность(подготовка и сдача)ОСНО3000 рублейза квартал – 3 месяца
УСН2000 рублейза квартал – 3 месяца

Подробнее о сдаче нулевой отчетности, читайте в разделе нулевая отчетность.

Стоимость сдачи квартальной и годовой отчетности

Наименование услугиСистема налогообложенияСтоимость
Квартальная отчетность(подготовка и сдача)УСН (Упрощенная система налогообложения)От 1700 рублей за отчетза квартал – 3 месяца
ОСНО (общий режим налогообложения)от 1900 рублей за отчетза квартал – 3 месяца
Квартальная отчетность(подготовка без сдачи)УСНОт 1500 рублей за отчетза квартал – 3 месяца
ОСНООт 1700 рублей за отчетза квартал – 3 месяца
Годовая отчетность(подготовка и сдача)УСНОт 1900 рублей за отчетза год – 12 месяцев
Годовая отчетность(подготовка без сдачи)УСНОт 1500 рублей за отчетза год – 12 месяцев

Для режима налогообложения ОСН – необходимо сдавать только квартальные отчетности, для режима налогообложения УСН необходимо сдавать как квартальные, так и годовые отчетности.
Подробнее о сдаче квартальной и годовой отчетности, читайте в разделе сдача отчетности.

Стоимость регистрации ООО

НаименованиеСистема налогообложенияСтоимость
Регистрация ОООв стандартной комплектации6 900 рублей
в нестандартной комплектацииот 10 000 рублей

Подробнее об условиях по регистрации ООО и необходимых документах, читайте в разделе регистрация ООО .

Источник: http://www.akb-audit.ru/price/

Календарь отчетности бухгалтера на 2018 год

Календарь отчетности бухгалтера на 2018 год

Благодаря календарю бухгалтера значительно упрощается жизнь у сотрудников, , которые ведут отчетность на различных фирмах и предприятиях.

Что же именно указывается в календаре бухгалтера на 2018 год? Сроки сдачи отчетности, таблица с крайними датами, а также прописываются другие, не менее важные нюансы.

Имея под рукой такой документ, бухгалтер всегда вовремя сдаст отчет, а значит, он в очередной раз докажет начальству свой высокий уровень профессионализма.

В зависимости от того, каким видом деятельности занимается предприятие, от его формы собственности, а также от системы налогообложения, которой придерживается это предприятие, периодичность подачи отчетов может отличаться.

Таблица сдачи отчетности по месяцам

Большинство фирм, которые функционируют на общей системе налогообложения, обязаны предоставлять бланки отчетности чаще, чем организации, действующие на “упрощенке”.

Ко всему прочему, постоянные изменения в датах подачи отчетов значительно усложняют и без того трудную работу бухгалтеров.

Пропуски в этом деле строго караются, поэтому опытные счетоводы на письменном столе обязательно держат специальную таблицу, где указаны даты всех отчетов и полезные рекомендации. Обратите внимание на основные виды бланков и крайние сроки их подачи в соответствующие органы:

Название отчетаСрок сдачиКто подает?
СЗВ-М15 число каждого месяца по результатам предыдущегоСтрахователи
ЕНВД22 января (далее поквартально)Предприятия на ЕНВД
4 ФСС (на бумаге)22 января (далее поквартально)Организации с количеством сотрудников до 25 человек
4 ФСС (в электронном варианте)25 января (далее поквартально)Организации с количеством сотрудников более 25 человек
Водный налог22 январяПредприятия, использующие данный объект в своей основной деятельности
Декларация по НДС25 января (далее поквартально)Организации, освобожденные от уплаты налога
Конечные данные по страховым взносам30 январяСтрахователи
Декларация по земельному налогу1 февраляЛица, владеющие земельными участками
Декларация по транспортному налогу1 февраляЛица, владеющие транспортными средствами
Налог на прибыль28 февраля (далее каждый месяц)Предприятия, являющиеся плательщиками данного налога
Данные о застрахованных сотрудниках1 мартаСтрахователи
Декларация по налогу на имущество30 мартаКомпании, владеющие имуществом

Произойдут некоторые обновления в бланках. В 2018 году собираются обновить отчет 4-ФСС. В нем оставят один второй раздел, который связан с травматизмом.

Кроме этого, довольно-таки, новую форму отчетности имеет бланк 6-НДФЛ, который необходимо сдавать каждый квартал.

Данный вид отчета следует предоставить до 2 апреля.

Заметим, что если крайняя дата подачи отчетности выпадает на выходной день, то производится перенос сдачи бланков на ближайший рабочий день. Окончательный календарь переносов пока не утвержден, но вы уже можете ознакомиться с плановым:

  • 6 и 7 января перенесли на 9 и 12 мая;
  • 28 апреля “переехало” на 30 апреля;
  • 29 декабря переставили на 31 декабря.

Не стоит забывать, что формы отчетности подаются всеми организациями, даже теми, которые не вели предпринимательскую деятельность в предыдущем периоде. Расчетные суммы при этом будет равны нулю.

Когда сдают отчеты ИП на “упрощенке”?

Индивидуальные предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, также обязаны подавать отчеты в государственные органы, правда, в меньшем количестве.

О результатах деятельности за первый квартал 2018 года необходимо оповестить не позже 2 апреля. Эта дата была перенесена с 1 апреля в связи с выходным днем.

Кроме того, до указанного срока предпринимателям придется отчитаться в годовой декларации. Уже в марте налог на прибыль должен быть полностью погашен.

Если же бизнесмен проигнорирует это правило, его могут коснуться штрафные санкции.

Если “упрощенцы” сдают отчет по НДС, они должны его подать не позже 25 числа месяца, следующего за отчетным, а это апрель, июль, октябрь и январь.

Кроме этих бланков, ИП на УСН в 2018 году необходимо предоставлять данные по таким формам: 4-ФСС, 6 НДФЛ, 2 НДФЛ, РСВ-1.

Конечные даты не отличаются от тех, которые прописаны для тех, кто работает на общей системе налогообложения.

Индивидуальный предприниматель также должен владеть информацией о налоговой службе, в которую он отнесет отчет. В отличие от крупных организаций, отчитывающихся по месторасположению, ИП подают заполненные бланки в службу по месту регистрации.

Какие сроки для бюджетников?

Периодичность, даты, а также сроки подачи бланков отчетности для бюджетных предприятий могут отличаться от общепринятых. Вдобавок, сюда могут подключаться и специфические формы отчетности, разработанные для определенной компании. Ниже приведен список некоторых дат:

  • статистический отчет по заработной плате — 30 ноября;
  • данные по страховым платежам — 30 июля;
  • декларация по налогу на имущество — 30 июля.

Что касается квартальной отчетности, то ее необходимо подавать до 25 числа отчетного месяца, т.е. апреля, июля, октября и января. Исключением является отчет по налогу на прибыль — 25 число изменяется на 28. Годовую отчетность за 2017 год следует предоставить до 2 апреля.

-новость

data-ad-format=”rectangle”>

Статья написана специально для сайта “2018 год Собаки”: http://god-2018s.com

Источник: http://god-2018s.com/novosti/kalendar-otchetnosti-buxgaltera-na-2018-god

Календарь бухгалтера со сроками сдачи отчетности в Украине

Профессия бухгалтера является крайне сложной и ответственной.

Этим людям приходится выполнять кучу обязанностей, а одна нелепая ошибка, которая была допущена случайно, стоит очень дорого.

Поэтому лучше всегда иметь под рукой бухгалтерский календарь на 2019 год со сроками сдачи отчетности, который непременно поможет в работе.

Что такого в этом календаре, с какой целью его применяют?

Обязанности бухгалтеров не ограничиваются лишь начислением заработной платы сотрудникам предприятия или организации. Им приходится занимать подачей отчетности во всевозможные инстанции, а еще бухгалтера занимаются уплатой различных налогов, сборов, штрафов.

Все это бухгалтера должны делать своевременно. Если позабыть про строки и не вовремя передать отчетность в инстанции, то на вас будут наложены штрафные санкции. Они достигают немалых размеров, а потому нередко приводят к банкротству организации или компании.

Именно поэтому на плечах работников отдела бухгалтерии лежит большая ответственность. Держать в голове все важные даты и информацию крайне трудно. Дат и важных моментов много и нередко что-то вылетает из головы.

В таких случаях на помощь и приходит бухгалтерский календарь, в котором содержатся все необходимые строки и даты на все месяца.

Вы можете не просто узнать, какие сроки сдачи отчетности в 2019 году. Этот помощник бухгалтера обладает намного большим функционалом, поскольку вмещает в себе еще и производственный календарь.

Таким образом, он содержит в себе данные о рабочих, выходных и праздничных днях, о нормах рабочих часов. Все эти данные постоянно используются для определения величины начисляемой заработной платы и не только.

Из этого следует, что простой календарик является незаменимой вещью.

скачать нормы рабочего времени в Украине на 2019 год можно тут

нормы рабочего времени в Украине на 2019 год

Основные даты для тех, кто пользуется упрощенной системой налогообложения

УСН – это особый налоговый режим, основной задачей которого является снижение налоговой нагрузки на предприятия и организации.

Переход на УСН обладает своими особенностями и недостатками, а потому далеко не всем стоит переходить на эту систему.

Итак, что касается налогообложения, то компании, использующие данную систему, освобождены от уплаты НДС и подачи соответствующих деклараций. То же самое касается налогов на доходы и налогов на собственность.

Подтверждение основного вида деятельности происходит точно так же, как и у предприятий на ОСНО. Обычно это делается до 15 апреля с помощью подачи ряда документов.

Сроки сдачи отчетности по УСН в бухгалтерском календаре в целом совпадают со сроками подачи документации для компаний на ОСНО.

Исключения составляют сведения о среднесписочной численности сотрудников, которые должны передаваться до 22 января. У походного налога тоже другие даты.

Данная документация предоставляется четыре раза в год и каждый раз за разный промежуток времени. Первый раз – до 2 апреля, потом до 3 мая, до 31 июля и до 31 октября.

Что касается бухгалтерской отчетности, то маленькие компании могут подавать эту документацию лишь единожды в год. Отчетность за предыдущий год должна передаваться до 2 апреля в любом удобном для вас виде.

И еще надо не забывать про отчетность по УСН. За первый квартал она подается до 25 апреля. Во второй же раз она содержит данные за полгода и должна быть отправлена до 25 июля.

В третий раз отчетность подается до 25 октября.

Главные даты для тех, кто находится на ОСНО

Для начала надо сказать, что бухгалтерский календарь редко меняется. Если же вносятся определенные изменения, то они незначительны, они доводятся до сотрудников предприятий или организаций.

Каждому бухгалтеру стоит самостоятельно ознакомиться со всеми пунктами в календаре, так как он содержит слишком много дат и все упомянуть практически невозможно. Однако можно выделить несколько главных дат, которые обязательно надо знать.

Вот основные моменты первого квартала:

  • до 15 января происходит уплата страховых взносов;
  • до 20 числа надо обязательно передать декларации в Фонд социального страхования. Этот пункт не относится к тем, кто являются индивидуальными предпринимателями;
  • если у вас присутствует временная прибыль, то надо заплатить налог за нее до 25 января;
  • в феврале обязательно надо до 15 числа отчитаться перед ПФ за прошлый год.

2 и 3 квартал 2019 года

На самом деле график отчетности в 2019 году с разбивкой по кварталам – это очень удобная вещь. Вы сразу можете сориентироваться и выделить нужный для вас период, после чего легко отыскать необходимые даты.

Второй и третий квартал не будет содержать каких-то новых дат, а потому если вы давно работаете в этой сфере и умете пользоваться календарем бухгалтера, то для вас не будет ничего нового.

Если вы хотите пользоваться УСН, то надо подать соответствующую документацию и заявление до 20 июня. До этой же даты надо отправлять всю информацию о сотрудниках, что работают в компании или на предприятии.

Если не предоставлять эту информацию, то можно попасть на серьезные штрафные санкции и даже уголовную ответственность.

Последний квартал 2019 года

Календарь бухгалтера со сроками сдачи отчетности в Украине на последний квартал содержит лишь стандартные даты, которые касаются подачи отчетности и сведений к инстанции.

Если вы занимаетесь изготовлением и реализацией алкогольной и табачной продукции, то не забывайте, что надо обязательно подавать полную отчетность и неверно поданная информация карается штрафом.

Не забывайте о том, что украинское правительство в последнее время активно ведет обсуждение касательно отмены старых и введении новых праздников.

Бухгалтеру обязательно надо следить за этим, чтобы не совершать ошибок при начислении зарплаты.

Разность в сроках и их переносы

Сроки сдачи отчетности для ИП в бухгалтерском календаре на 2019 год бывают разности.

Они определяются в зависимости от того, какую систему налогообложения вы используете.

Выходит так, что больше всего отчетности предоставляют те организации и предприятия, которые находятся на основной системе налогообложения.

Сроки сдачи деклараций и уплаты налогов могут переноситься. Суть заключается в том, что некоторые даты, которые припадают на выходные и рабочие дни спокойно переносятся на следующий рабочий день.

На это не начисляется никаких взысканий. Это очень удобно, ведь не возникает никаких лишних заморочек.

Правда, переносятся далеко не все даты, такое может происходить только с:

  • датами подачи деклараций, которые содержат информацию о налогах;
  • сроки, до которых надо подать финансовую отчетность по всем пунктам (зарплаты сотрудников предприятия, страховые взыскания и другое);
  • датами подачи отчетности, что направляется в страховые фонды.

Остальные сроки не переносятся, а потому обязательно стоит отправить документацию до выходных. Также лучше заранее перепроверьте, будет ли происходить перенос. Это обезопасит вас от огромных штрафных выплат.

Другие версии календаря

Суть в том, что есть разновидности бухгалтерского календаря.

Он может быть разбит по кварталам или представлен в виде специальной таблицы, в которой содержится краткое описание каждого важного срока.

Однако наибольшей популярностью пользуется совсем другая разновидность календарика.

Дело в том, что люди давно перестали оставлять работу в офисе. Много кто берет ее с собой и доделывает дома.

Но в таком случае приходится носить с собой много разных вещей и редко находится место для огромного бухгалтерского календаря с всеми сроками подачи отчетности. В таком случае идеальным решением проблем будет электронный вариант календаря.

В результате у вас всегда будут под рукой данные для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности для ОСНО, УСН, ЕНВД и патента. Такой календарь спокойно может уместить в вашем мобильнике, у вас всегда будет доступ к нему.

В результате вы всегда сможете воспользоваться всей необходимой информацией в любой момент времени и навсегда забудете о взысканиях за просрочку.

Пользоваться таким электронным календарем совсем несложно. Этому могут научиться даже незнакомые с технологиями люди.

Электронные календари обладают простым, приятным и интуитивно понятным интерфейсом, а также большим функционалом.

Вы можете даже создать перечень специальных уведомлений, которые будут присылаться вам и напоминать о важных датах, событиях. Это делает использование календаря бухгалтера более приятным и удобным, современным.

Источник: http://myukraina.com.ua/kalendar/kalendar-buxgaltera-so-srokami-sdachi-otchetnosti-v-ukraine.html

Бухгалтерия
Добавить комментарий